- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,1月份入账的时候没有发票?
2018-09-21 11:18:39
冲销一月份的凭证,再按7月发票入固定资产,8月计提折旧处理。
2018-09-21 11:30:53
你好!内账还是外账?内账可以倒挤到未分配利润里面
2018-09-04 14:09:42
需要计算增值税
借:库存现金
贷:固定资产清理
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2018-05-22 10:57:20
您好!找股东借。借现金 贷其他应付款
2017-05-02 15:17:54
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