送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-20 10:35

你好,借;原材料  贷;应付账款——暂估

有有 追问

2018-09-20 10:47

老师,我这个月有开票收入了,是不是要再做一笔借工程施工,贷原材料;借主营业务成本,贷工程施工

邹刚得老师 解答

2018-09-20 11:03

你好,是的,是这样做账务处理分录

有有 追问

2018-09-20 11:09

老师,那之后有材料发票进来,我是把上面三笔暂估的都红冲掉,然后按正确的金额再录入吗

邹刚得老师 解答

2018-09-20 11:27

你好,是的,把暂估红冲,然后根据发票做购进,领用分录

有有 追问

2018-09-20 11:41

老师,借主营业务成本,贷工程施工这笔也要红冲吗

邹刚得老师 解答

2018-09-20 11:51

你好,之前这个领用,结转成本分录金额有错误吗?

有有 追问

2018-09-20 14:58

是的呢,来的材料票比之前暂估的金额少

邹刚得老师 解答

2018-09-20 14:59

你好,那就需要把之前领用材料,结转成本分录冲销的

有有 追问

2018-09-20 15:08

就是把上面入库,领用,结转成本的三笔分录红冲,按发票的金额重新编制是吗

邹刚得老师 解答

2018-09-20 15:09

你好,是的,是这个意思

有有 追问

2018-09-20 15:18

老师,再请教一下,就是我现在这个材料票来的不全,之前暂估的是25万,这个月只来了13万的票,还有10万的票要下个月才开进来,那我这个月也要把之前暂估的都红冲了吗?按来的材料票入账,没来的再暂估吗

邹刚得老师 解答

2018-09-20 15:19

你好,是的,把之前的全部冲销,然后根据材料发票入账,没有来的部分继续做暂估处理

有有 追问

2018-09-20 15:41

好的,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2018-09-20 15:44

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
2018-09-20 10:35:30
暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料
2017-05-04 15:33:47
借原材料 贷应付账款-暂估 等收到发票后先冲减暂估 借原材料 负数 贷应付账款-暂估 负数 再按发票金额 借原材料 贷应付账款-某某公司 如果取得增值税专票考虑增值税进项。
2018-08-25 17:25:24
借 工程施工合同成本 贷 银行存款等 回来发票先红冲这个估的分录 再按发票金额做这个分录
2019-12-10 12:25:30
您好 请问建筑工地有仓库么 需要入库么
2019-11-22 15:23:15
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