建账时,把大部份公司的数据都挂在期初的应收应付,现在每个月能确认成当月的主营业收入和成本就少了,这样利润表都是亏损状态,当月收到期初的应收应付,是不是也可以当成是当月的收入和成本呢
张老师
于2018-09-20 09:07 发布 650次浏览
- 送心意
小王老师
职称: ,中级会计师
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这个是否确认得要看你当时挂账时候的账务处理啊
2018-09-20 10:46:24

您好,这样也正常的,不需要把暂估做到期初的。
2019-10-17 23:11:16

这个不是的,这个要根据确认收入对应结转配比成本的了
2018-08-13 14:07:03

您好,当月直接按总成本的10%来结转就行了。
2019-06-23 00:00:13

你好!可以是这样。有余额挂在应付就行了
2017-06-02 15:20:00
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