送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-19 14:20

您好!这个不一定要一致了。

微笑 旳弧度 追问

2018-09-19 14:23

我们结转销售成本金额有进账成本,也有暂估金额,那我要分二次分录结转成本吗

宋生老师 解答

2018-09-19 14:24

您好!你最好是分开,这样以后暂估的更好冲减。

微笑 旳弧度 追问

2018-09-19 14:26

那分开二次结转摘要怎么写?

宋生老师 解答

2018-09-19 14:27

你好!结转X月销售产品成本(暂估部分)

微笑 旳弧度 追问

2018-09-19 14:30

本月有暂估和结转,下个月成本票没有回来需要冲吗?还是发票回来在冲正

宋生老师 解答

2018-09-19 14:46

您好!都可以,其实最终结果一样

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相关问题讨论
您好!这个不一定要一致了。
2018-09-19 14:20:34
你好,暂估的需和结转的成本需一致
2018-10-09 17:49:53
你好,对的是的,需要做的,因为你的发票不允许提前做。
2021-08-06 10:34:43
你好对的,因为发票不允许提前,你得红冲之前暂估的,然后做发票的,即使是一样也得这么做,你的成本可以不用动,可以只冲暂估。
2021-08-06 11:06:10
你好,需要结转成本的,按你暂估的结转
2018-12-10 15:56:16
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