老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


我司是一家培训机构,平时学员买了课程有再赠送课程的情况,请问这些赠送的课程需要做视同销售嘛
答: 你好; 你课程本来是拿来销售的对吧 ;这个本身销售就要 会收到收入; 你拿去赠送了 就是要 视同销售的; 对的
我司是一家培训机构,平时学员买课有赠送课程的情况,这些赠送的课程需要做视同销售嘛
答: 你好同学,仅供参考: 需要,不是下面这个就需要,用于公益事业或者以社会公众为对象,不需要缴纳增值税: (1)单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。 (2)单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我想请问下培训机构收取培训费,然后赠课,和转介绍学员赠送的课时怎么分别计入收入?
答: 你好,正常确认收入是 借;银行存款等科目,贷;预收账款 然后按月确认收入 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 赠送的课程 借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费




粤公网安备 44030502000945号



美美美美美美 追问
2018-09-19 19:44
马老师 解答
2018-09-19 19:45