送心意

文老师

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2018-09-18 16:41

您好,进项税额转出的分录是这样的,因为进项税额不能抵扣,那就要进增加成本费用,假如您这发票的来源不合法,那就应该来是说不能所得税税前扣除,您已经做过帐务处理,我们汇算清缴的时候应该的调表不调帐,不能所得税税前扣除的,到时候应该增加您的应纳税所得额,补交企业所得税。

罗达 追问

2018-09-18 16:44

成本不去冲减吗?

文老师 解答

2018-09-18 16:50

可以,汇算清缴的时候需要纳税调整。

罗达 追问

2018-09-18 16:51

那账务怎么处理

罗达 追问

2018-09-18 16:52

当年的做的时候是借成本和进项税额,贷应付账款 
 
今年我要做进项税额转出,账务怎么处理呢?

文老师 解答

2018-09-18 16:59

您好,对的,借成本费用科目贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)。

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相关问题讨论
您好,您现在应该只需要作进项税额转出的分录,增值税的,借以前年度损益调整贷进项税额转出,滞纳金,借营业外支出贷进项税额转出,然后结转以前年度损益调整,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
2019-02-18 12:27:35
您好,进项税额转出的分录是这样的,因为进项税额不能抵扣,那就要进增加成本费用,假如您这发票的来源不合法,那就应该来是说不能所得税税前扣除,您已经做过帐务处理,我们汇算清缴的时候应该的调表不调帐,不能所得税税前扣除的,到时候应该增加您的应纳税所得额,补交企业所得税。
2018-09-18 16:41:33
您好,是的,是这个意思的
2022-05-09 20:17:13
你好,更正申报要去税务局办理,在附表二填写进项税转出数据,主表应交税额会自动变,然后要逐月更正的
2022-06-30 22:49:22
成本不处理,汇算清缴调增 进项转出之后结转到转出未交增值税,交增值税
2019-09-05 16:40:55
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