就是发票失控,税务局现要求做进项税转出账务怎么处理呢?也就意味着成本也是要冲减的吗?为什么看有的解释就是直接增加成本,作了进项税转出呢?

罗达
于2018-09-18 16:35 发布 3357次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-09-18 16:41
您好,进项税额转出的分录是这样的,因为进项税额不能抵扣,那就要进增加成本费用,假如您这发票的来源不合法,那就应该来是说不能所得税税前扣除,您已经做过帐务处理,我们汇算清缴的时候应该的调表不调帐,不能所得税税前扣除的,到时候应该增加您的应纳税所得额,补交企业所得税。
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您好,您现在应该只需要作进项税额转出的分录,增值税的,借以前年度损益调整贷进项税额转出,滞纳金,借营业外支出贷进项税额转出,然后结转以前年度损益调整,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
2019-02-18 12:27:35
您好,进项税额转出的分录是这样的,因为进项税额不能抵扣,那就要进增加成本费用,假如您这发票的来源不合法,那就应该来是说不能所得税税前扣除,您已经做过帐务处理,我们汇算清缴的时候应该的调表不调帐,不能所得税税前扣除的,到时候应该增加您的应纳税所得额,补交企业所得税。
2018-09-18 16:41:33
您好,是的,是这个意思的
2022-05-09 20:17:13
成本不处理,汇算清缴调增
进项转出之后结转到转出未交增值税,交增值税
2019-09-05 16:40:55
你好,更正申报要去税务局办理,在附表二填写进项税转出数据,主表应交税额会自动变,然后要逐月更正的
2022-06-30 22:49:22
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