老师好。2025年的账有误,通过以前年度损益调整修 问
你好,肯定的修改第四季度的申报和所得税季报,后边第一季度的也要改的 答
领导要求增加成本 我该怎么做账添加成本 问
您好,你是指暂估成本,少交企税吗 答
老师你好,我们公司老板是医药公司代理人,没有公司, 问
贷方是哪个科目 没看懂 答
老师,工商地址和税务地址不一样可以吗 问
你好,正在回复题目 答
老师,我现在每个月食堂都有燃气费,一月一开票麻烦, 问
你好,正在回复题目 答


这次发的中秋福利,是到超市买的购物卡5张100元的,让超市开的发票是中秋月饼500元。我做的是借:管理费用-福利费500,贷:应付职工应酬-福利费500。借:应付职工应酬-福利费500贷:银行存款500,这还需要报到个税里吗?
答: 不能量化到个人的非货币话的集体福利,可以不用缴纳个税,你这个一共500元,建议不要缴纳个税了。
员工聚餐的报销5001.借:管理费用-福利费500元贷 其他应付款-张某500元2.借:管理费用-福利费500元贷:应付职工薪酬-福利费500元借:应付职工薪酬-福利费500元贷:其他应付款-张某500元1和2哪个是对的
答: 您好,同学,第二种对。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好老师,我们有超市购物的发票做公司费用票,分录是按照借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬-职工福利费,贷现金吗
答: 老师,请问下,公司费用发票很少,因为有很多零零散散的东西,都是没有发票的,我们的每个月的备用金出来,有多少额度是可以抵扣白条的吗,就是不需要发票的部分
你好,老师,中秋季福利发的是月饼,公司人员比较少,可不可不走库存商品,直接借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 或者 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
老师,端午节我们发了购物卡,这个是在福利费里面核算吗?分录: 借:管理费用/福利费 贷;应付职工薪酬/福利费 借:应付职工薪酬/福利费 贷:银行存款 是这样吗?这个购物卡是不是要并到工资薪金申报个税
给员工购买的铁架床,我可以直接记借管理费-福利费,贷银存吗?还是需要借管理费用 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
老师,专用发票买的面膜,可以做福利费吗? 借:管理费用-福利费 ,贷:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款
老师,请问购买购物卡这样做账对吗?计提:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;支付时:借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款





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