老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

小规模纳税人当月收到的发票必须放当月的账里么?可不可以放到以后月份的账里?比如公司员工个人5月现行垫付款项,9月份公司给报销,那么会计是应该做两次账(分别是5月份先确认费用,挂其他应付款,然后9月份再用银行存款冲其他应付款)还是做一次账(9月份,借:费用,贷:银行存款)(后面附垫付人的费用报销单(内含5月份的发票))?后一种做法是否正确?
答: 两种方式都可以,发票没有强制规定当月入账,不夸年影响不大。第二种方式发票容易搞乱,建议还是采用第一种方式。如果员工9月份才拿过来报销单报销,不是提前给你,第二种方式比较方便。
小规模纳税人当月收到的发票必须放当月的账里么?可不可以放到以后月份的账里?比如公司员工个人5月现行垫付款项,9月份公司给报销,那么会计是应该做两次账(分别是先确认费用,挂其他应付款,然后再用银行存款冲其他应付款)还是做一次账(借:费用,贷:银行存款)(后面附垫付人的费用报销单(内含5月份的发票))?
答: 你好,做第一个好,这个体现出了报销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:本月支付上个月其他应付款(费用已经报销,一直未付款给员工),要填开什么单,用费用报销单可以没
答: 可以用付款申请单,领导签字审批后入账

