送心意

慧玲老师

职称,高级会计师,CMA,中级会计师

2018-09-17 16:43

借:应付账款/供应商,贷:应收账款/供应商

不思量 追问

2018-09-18 11:05

供应商要提供原材料发票作入库 ,借:原材料      贷:应收账款/供应商,           而应付帐款还是消不了帐

慧玲老师 解答

2018-09-18 11:09

不是一个供货商吗?

不思量 追问

2018-09-18 11:27

不是,应付帐款贷方是张三的,现受张三委托将这笔从公司帐戸直接转给供应商买材料,供应商开具发票减去供应商的往来.而应付帐款贷方是张三的未消帐,张三给我们的款必须通过公司直接转供应商,因此我们同供应商发生往来,而这笔款是张三用了,但账上应付帐款贷方还是该张三的

慧玲老师 解答

2018-09-18 11:31

可以出个三方协议,写明情况,然后冲减张三应付账款,

不思量 追问

2018-09-18 11:53

老师,按你的建议,可以处理冲减张三应付账款,对应科目又是什么

慧玲老师 解答

2018-09-18 12:30

你们上月应付账款余额是怎么形成的,应该是借:原材料,贷:应付账款,本月支付材料款,借:应收账款,贷:银行存款,没有再收到原材料吧

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相关问题讨论
借:应付账款/供应商,贷:应收账款/供应商
2018-09-17 16:43:00
您好,把原入错的凭证全额红冲,再按正确的分录做凭证,银行退回再汇出的,借;银行存款,贷;银行存款,即可。
2017-09-30 19:02:11
你好 要看对方是因为什么原因冻结了账户
2019-07-23 15:15:09
没有发票是没法入账的,公对私,直接挂个人往来,
2019-12-30 16:39:11
你好,同学。 可以的,如果是个人采购,可以公转私的。
2020-06-05 09:47:38
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