送心意

朴老师

职称会计师

2021-11-09 06:23

这个也可以
但是不太合适
还不如先暂估然后收到发票再冲暂估按照发票做呢

甄彦伟 追问

2021-11-09 06:30

就是说也可以对吧,有些没发票,我就没有做预付账款了,直接借应付,贷银行存款,有发票的等做发票的时候,就做借成本,进项税,贷应付账款

朴老师 解答

2021-11-09 06:42


这个就是相当于预付账款

甄彦伟 追问

2021-11-09 06:43

就是说也可以按这样做对吧

甄彦伟 追问

2021-11-09 06:43

先把银行做了再做发票

朴老师 解答

2021-11-09 06:44



可以这样做的
这个就是一个单位只用一个往来科目
之前用了应付账款了
所以以后也得用这个
预付也得用应付账款科目来做

甄彦伟 追问

2021-11-09 06:48

好的,谢谢老师

甄彦伟 追问

2021-11-09 06:49

我看他们有预付账款,里面就两个往来单位,以后应该也不会用了

朴老师 解答

2021-11-09 06:55

这个一个单位只要用一个往来科目

甄彦伟 追问

2021-11-09 06:57

好的,谢谢了

朴老师 解答

2021-11-09 06:59

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
这个也可以 但是不太合适 还不如先暂估然后收到发票再冲暂估按照发票做呢
2021-11-09 06:23:31
对的
2017-12-24 17:18:58
应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54
你好,购买银行票据 借:管理费用 贷:银行存款 购买材料用银行汇票付:借:原材料/库存商品 再借进项税 贷:应付票据
2019-05-29 16:31:34
你好,你的会计分录是正确的
2019-05-29 16:27:22
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