送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-09-16 09:39

这个业务是销售折让的情况,对方已经给您公司开具红字发票,您公司需要做的分录是 
借:应付账款   贷:生产成本    应交税费--应交增值税(进项税额)

维维 追问

2018-09-17 09:08

这里对方公司没有开红字发票过来,就是口头沟通,少付500元,现在我的账上应付款挂着500元做不平了!

张艳老师 解答

2018-09-17 09:09

先挂账吧,等对方给您公司开具红字发票后,按上面的分录做就好了。

维维 追问

2018-09-17 14:13

对方不会开红字发票过来了,所以要我这边自己账务处理一下

张艳老师 解答

2018-09-17 14:38

如果确定不用支付这500元的话,可以用公司的库存现金冲平应付账款,将冲减的库存现金转入内帐或给老板。

上传图片  
相关问题讨论
这个业务是销售折让的情况,对方已经给您公司开具红字发票,您公司需要做的分录是 借:应付账款 贷:生产成本 应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-09-16 09:39:37
冲减, 冲减应付账款就好
2018-09-05 15:13:20
你好,这个扣除500 对方没有开红字发票?
2021-08-28 09:42:12
建议用应付账款 你可以再做一个调整分录借预付账款300贷应付账款300
2015-12-04 20:49:09
:工程施工-工程成本 负数500,贷:应付账款 负数500
2019-05-28 16:42:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...