送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-14 18:25

你好,该业务本职为你花了24669买货物。因此,如果收到的是普通发票,则借库存商品24669,贷银行存款24669。如果是增值税专用发票,且贵公司可以抵扣,则借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷银行存款。

追问

2018-09-14 19:40

????

追问

2018-09-14 19:43

我公司前期欠供应商24818元,本月支付26448的货款,又退了450的货,同时对方给折扣1390,是内账,用26448-1390-450=24669,但分录是怎样的?

牛老师 解答

2018-09-14 19:45

退货你实际没有收到相应的货,优惠含在了你货物的成本里面了,所以不用体现在账面上的。如果退货有货物退回和收到退货款,可以做一笔凭证。比如先借库存商品26898,贷现金26898,退货时,借现金450,贷库存商品450

追问

2018-09-14 19:51

退货是退的26448中的货啊

牛老师 解答

2018-09-14 19:57

不好意思,我不了解内账和外账,建议你问下其他老师吧,提问撤销吧,不好意思。

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你好,该业务本职为你花了24669买货物。因此,如果收到的是普通发票,则借库存商品24669,贷银行存款24669。如果是增值税专用发票,且贵公司可以抵扣,则借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷银行存款。
2018-09-14 18:25:57
借:应付账款 贷:营业外收入
2018-09-14 17:18:26
你好 发票开了多少呢?
2020-05-04 14:35:44
这个是做财务费用 现金折扣,不过这样需要有现金折扣制度,合同中需要有说明才可以税前扣除
2020-06-29 12:06:21
你好 借;银行存款 贷;应付账款 5万
2018-06-19 10:52:50
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