- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2021-12-24 11:23:16
你好!
平时不需要的
2018-12-04 18:53:26
您好
借:应交税费——应交增值税——减免税额 480
贷:管理费用 480
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 227
贷:应交税费——未交增值税 227
2019-04-15 11:47:38
你好!
把金额填写在“本期发生额”和本期实际抵减税额
2019-01-14 15:16:58
那个附加税也随之减免了,作分录的时候是先计提再减免还是直接不做分录?
2016-10-11 11:24:54
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