送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-09-13 15:11

购买的借管理费用-办公费贷银存 抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用(负数)

霞霞 追问

2018-09-13 15:22

老师,之前我都是做营业外收入来做的

霞霞 追问

2018-09-13 15:36

老师,我这个月,借:应交增值税一1280 
贷:应交增值税减免税费一280 
贷:银行存款一1000 
然后我还要做笔,借:减免税一280 
贷:管理费用_负280 
对吗

郭老师 解答

2018-09-13 15:42

你好,你的第一个分录是交税的分录吗?一般还是小规模?

霞霞 追问

2018-09-13 15:43

支付上月的,一般纳税人

郭老师 解答

2018-09-13 15:52

你好,先做我上面给你发的那个分录,然后做 
结转借应交税费-应交增值税-专出未交增值税贷应交税费-未交增值税 缴纳借未交增值税贷银存

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)
2021-12-24 11:23:16
你好! 平时不需要的
2018-12-04 18:53:26
您好 借:应交税费——应交增值税——减免税额 480 贷:管理费用 480 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 227 贷:应交税费——未交增值税 227
2019-04-15 11:47:38
你好! 把金额填写在“本期发生额”和本期实际抵减税额
2019-01-14 15:16:58
那个附加税也随之减免了,作分录的时候是先计提再减免还是直接不做分录?
2016-10-11 11:24:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...