新到一家公司。前期库存很乱。账务和实盘对不上。 原因是财务收款才做出库,未收部分不做出库。但是前期的出库单也没有。只有实收款的出库单,要如何办?
A(*^_^*)A会计郑老师
于2018-09-11 15:40 发布 1130次浏览
- 送心意
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

首先作盘点,让帐实相符,规范付款手续,进出库手续,以前的已经 发生了就不管,作好以后的工作
2018-09-11 16:03:30

有成本的明细,财务的库存商品就按配件部来。品种太多无法登记。
2015-11-08 21:33:18

您好!财务做账,在收到商品时做暂估入账处理:借:库存商品(看用途)贷:应付账款
收到发票时冲减暂估(红字冲销):借:库存商品(看用途,红字)贷:应付账款(红字)
2021-09-22 22:18:40

需要自己保存,这个看你们公司制度,这个我这边是保存5年,
2020-05-06 16:48:46

您好,这怎么能行啊?把自己内心的想法汇报给老板
2021-11-11 11:23:21
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