送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-09-11 14:21

调整之后,形成的是预收账款3000,应收账款0

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相关问题讨论
调整之后,形成的是预收账款3000,应收账款0
2018-09-11 14:21:17
您好!直接在报表上面调整就可以了。
2016-05-01 14:25:03
应付账款的借方是预付账款,怎么重分类调整到应收账款呢?
2018-10-31 10:10:07
你好,你填写财务报表重分类就行,你账上不用做调整。
2023-05-22 11:59:37
应收帐款重分类调整指的是编制资产负债表时,对应收帐款与预收帐款的重分类调整。编制报表时将预收帐款下明细科目的借方余额归入应收帐款,将应收帐款下明细科目的贷方余额归入预收帐款即可。应收账款项目应根据应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列
2017-04-18 12:57:37
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