老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

7月税务局代开的专票税号错了,8月重开的,那做账时借主营业务收入贷主营业务收入行吗
答: 不可以这么做分录的,是要将之前做的分录整体红冲后,再按正确的金额重新登记分录。
可以先在7月借主营业务成本,贷库存吗?8月做借应收账款到主营业务收入 税,借银行贷应收,可以吗?
答: 你好!不行的。收入跟成本对应。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
那这样做可以吗?您看 发出时:借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票 开票时:借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,结转成本时:借:主营业务成本 贷:原材料
答: 可以
老师我们公司主营业务收入,在税务局代开的专票,,税款当时就交了,怎么写分录,借应收账某某公司,贷主营业务收入,贷应交税费…吗
预收的修车收入,当时开了发票,做了预收收入借:银行存款贷:主营业务收入-预收 销项税实际业务发生时要怎么做?是借:主营业务收入-预收 贷:主营业务收入-机修吗?
本月未开票收入,可以先做:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税下个月开票,就直接转 借:主营业务收入_未开票 贷:主营业务收入-开票,可以这样做吗
当月收入。15号开发票时,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税金_增值税一销项税。28号收到货款,借,银行存款,贷,应收账款。对吗?还是月底做一次分录,借银行存款,贷,主营业务收入,应交税金?




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王翠翠 追问
2018-09-11 11:04
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2018-09-11 11:07
王翠翠 追问
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2018-09-11 11:43