如果七月份公户转了4万的材料款,八月份转了6万的材料款,他现在开来的票是七月和八月的合计金额,七月份走的是预付账款,现在拿到材料进项票,怎么写科目

丫头
于2018-09-11 09:50 发布 647次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款 4 银行存款 6
2018-09-11 09:54:16
老师上面是您回复的我的上面的问题,我不明白。负数发票按照您说的第一步这么做凭证吗?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
是的,是这样账务处理的
2019-12-31 13:32:06
您好
如果单位没有设置预付账款科目 可以计入应付账款
2019-03-20 16:10:39
AB公司数量开的一样,但不是同一家公司,而且6月份预付购进是B公司,不是A公司,8月份我账怎么做,购进甲醇借:原材 进项税 贷:预付账款,但是我怎么做分录,才能把7月冲暂估是A公司,那笔怎么表现出来?
2016-10-05 22:19:02
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