送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-09-11 09:54

借:原材料   应交税费—应交增值税—进项税   贷:预付账款  4  银行存款  6

上传图片  
相关问题讨论
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款 4 银行存款 6
2018-09-11 09:54:16
老师上面是您回复的我的上面的问题,我不明白。负数发票按照您说的第一步这么做凭证吗?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
是的,是这样账务处理的
2019-12-31 13:32:06
您好 如果单位没有设置预付账款科目 可以计入应付账款
2019-03-20 16:10:39
AB公司数量开的一样,但不是同一家公司,而且6月份预付购进是B公司,不是A公司,8月份我账怎么做,购进甲醇借:原材 进项税 贷:预付账款,但是我怎么做分录,才能把7月冲暂估是A公司,那笔怎么表现出来?
2016-10-05 22:19:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...