上个月入库材料的单价弄错了,由24块改成4块,数量400,这个月是不是借:材料-9600,贷应付账款-9600,然后再写一张正确的,借:材料1600,应付账款1600?

冷芊雪
于2018-09-11 09:45 发布 615次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
是的,将上月的分录红冲后,再按正确的金额重新登记分录。
2018-09-11 09:49:59
你好 ; 你发票实际是开的 多少单价? 是开的800还是900 ? 你收到正确发票回来是几月的。 你 一开始收到材料是几月
2022-02-14 16:13:50
你好,正规做法是把原来分录用负数冲掉。
借原材料 (负数)
贷应付账款-暂估入库(负数)
2020-12-15 08:43:30
你好
付款,借;预付账款,贷;银行存款
次月,货来了
借原材料,贷应付账款 暂估
领用,借研发支出, 贷原材料
发票来了,冲销暂估,借;应付账款 暂估 ,贷;原材料
根据发票入账,借;原材料 应交税费 贷 ;预付账款
2019-07-05 15:13:48
有发票的话 直接 借原材料 应交税费 贷银行存款
2018-12-25 11:07:54
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