送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-09-11 09:49

是的,将上月的分录红冲后,再按正确的金额重新登记分录。

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相关问题讨论
是的,将上月的分录红冲后,再按正确的金额重新登记分录。
2018-09-11 09:49:59
你好 ;        你发票实际是开的  多少单价? 是开的800还是900 ? 你收到正确发票回来是几月的。 你 一开始收到材料是几月    
2022-02-14 16:13:50
你好,正规做法是把原来分录用负数冲掉。 借原材料 (负数) 贷应付账款-暂估入库(负数)
2020-12-15 08:43:30
你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款 次月,货来了 借原材料,贷应付账款 暂估 领用,借研发支出, 贷原材料 发票来了,冲销暂估,借;应付账款 暂估 ,贷;原材料 根据发票入账,借;原材料 应交税费 贷 ;预付账款
2019-07-05 15:13:48
有发票的话 直接 借原材料 应交税费 贷银行存款
2018-12-25 11:07:54
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