其他应付款年初负数,应在其他应收款的年初正数填例,对吗
岁月静好
于2018-09-10 09:57 发布 913次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的,是这样填写的
2018-09-10 09:58:03

你好,本来应该是什么的,学员
2021-10-04 18:38:04

是的。
2018-03-03 10:08:23

其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额.
是负数可以,但是资产负债表需要调整到对应科目正数
2022-03-11 13:35:56

那你多收的直接红冲就可以了
2019-10-15 16:41:34
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