老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答
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发行面值总额为10 000万元的债券,期限为4年,票面年利率为10%,实际利率为8%,债券发行价格总额为10 662.10万元。请问这个10662.1是怎么计算出来的?
既然因为折价或者溢价发行,而导致债券实际利率是重新计算的,不与票面利率一致,那为什么票面利率✖️票面金额不等于实际利率✖️实际发行金额呢?
某人现在向银行借入20万元,借款期为5年,借款利率为10%,按复利计息,试分别按以下三种情况计算:(1)如果到期一次性还本付息,到期还款总额是多少?
2.红星公司分别在2017年、2018年、2019年和2020年的年末存入5000万元,按10%利率,每年复利一次,要求计算:(1)2020年末的存款总额的终值;(2)2017年初存款总额的现值。


C.Y.Y 追问
2018-09-08 11:42
邹老师 解答
2018-09-08 14:54