- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-06 16:47
你好 借;应交税费(进项税额) 贷应付账款等科目
相关问题讨论

你好 借;应交税费(进项税额) 贷应付账款等科目
2018-09-06 16:47:03

是不是写相反分录就行了
2017-07-24 10:03:53

借库存商品
借待认证抵扣进项税
贷银行存款
2021-09-13 08:54:25

先认证了 可以进入待抵扣进项,也可以在所属期做进去 时间别间隔太长
2019-01-09 14:41:40

您好,上个月的账不用改动,收到新发票后,把上月这个凭证分录复制,金额改为负数,然后再用新发票重新做一张凭证就完成了,也不影响本月的利润,
2023-07-10 17:50:04
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水杯子 追问
2018-09-06 16:50
邹老师 解答
2018-09-06 16:52