送心意

点~玲老师

职称中级会计师

2018-09-06 14:06

冲的分录 就是把之前那笔分录 做负数金额 就行

小石头 追问

2018-09-07 11:27

图片1  我冲了之前做收入的分录,图片二我计入了以前年度损益调整,图片3我结转了以前年度损益调整。我怎么感觉哪里不对呢,以前年度损益调整 在贷方?

小石头 追问

2018-09-07 12:29

我本期销售收入申报的时候,内销按照开票的金额填的,外销因冲了之前的收入 所以本期外销金额减掉41500,但是我的记账软件上  我的主要业务收入跟我申报表里的不一样了,因为有35775.86计入了以前年度损益调整,但是冲外销收入的时候从本期里面减了41500  是不是哪里不对呀

点~玲老师 解答

2018-09-07 14:55

你冲负数的时候同样用以前年度损益

小石头 追问

2018-09-07 15:11

我修改了一下,是这样的吗?

小石头 追问

2018-09-07 16:38

我可以把上面的分录合并吗?直接 借 以前年度损益调整 41500  贷 以前年度损益调整35775.86  应交税费-应交增值税(销项税),  还有本期申报增值税的时候,本期开票系统金额为902002.3,本期不开票的金额342435.9 , 其中本期开票系统里有35775.86的金额是不是要减掉,如果减掉 申报表与开票系统显示的收入不一致, 这要怎么操作,有点蒙

小石头 追问

2018-09-07 17:03

如果我不冲以前的收入了,直接根据现在的开票来做,虽然开票在本年,可以不计入收入吗?只记销项,借 以前年度损益调整 5724.14 贷应交税费-应交增值税(销项税) 然后结转以前年度损益调整 借 利润分配--未分配利润 贷以前年度损益调整,  本期增值税申报收入的时候  开票那里收入减掉这部分收入,可以这样申报吗

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一般只有后一个分录的,前一个不太准确的
2019-12-31 16:26:33
您好 借银行存款预收账款贷主营业务收入 可以做收款凭证
2020-10-06 12:05:23
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
第一种你能通过应收账款看到具体的客户
2020-06-01 09:39:48
这个是收钱的方式,或者是欠款销售,你只管结转主营业务收入的本期贷方累计就可以了
2018-04-12 14:32:51
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