请问敬老院的国家补贴性的企业 怎么申报企业所得 问
借:银行存款 贷:营业外收入 填在营业外收入里面就可以 答
老师,我们的行业是:架线及设备工程建筑,去年我们的 问
你好,这个是资产五千万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以内。 答
想问下老师关于购入固定资产一次性计入成本费用 问
借:管理费用等 贷:银行存款 不通过固定资产核算 答
想请问一下外贸型企业什么情况下需要开发票 问
做内销时,通常要开发票 答
老师您好 请问国家企业信用公示系统登录有咨询电 问
同学,你好 可以参考 答

中级会计实务教材314例题中,我打红色星星的,为什么不是计提所得税,借以前年度调整所得税贷应交所得税吗
答: 原来判决结果未定,不能税前扣除,现在判决结果确定,能税前扣除,所以是少交所得税。
要求:(1)计算2019年度应交所得税(2)计算2019年度递延所得税;(3)计算201 9年度所得税费用;(4)计提所得税费用的会计处理;(5)实际交纳所得税的会计处理。
答: 同学,你好,我来做一下,你稍等。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好!请问上年每季没有计提所得税,直接借:应交所得税 贷:银行。请问今天怎样补提? 涉及以前年度损益吗
答: 你好,这样补计提 借;以前年度损益调整,贷;应交税费——企业所得税
二季度申报所得税时,弥补了以前年度亏损,是不是需要做会计分录,怎么做?因为账务上计提了所得税,需交所得税的,财务报表也体现出需交所得税的,而实际是没有交所得税,应该怎么处理
老师,发现以前年度遗留多计提了企业所得税4万多,即现应交所得税贷方余额4万多。亏损,今年不汇算也不交所得税。需要如何处理?
公司被退去年企业所得税,以前会计没有计提应交税费应交企业所得税,直接扣缴计入所得税,现在退税的话,还需要计入应交税费应交企业所得税吗,是直接借:银存,贷:以前年度损益调整???
冲减以前年度多提所得税 借应交税费-所得税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润。 老师这个是多缴所得税做的处理吗? 下个季度企业产生税抵扣会计分录还是计提所得税的会计分录吗?

