7月份的进项税额没有抵扣完,八月份没有销项税额,也没有抵扣,现在9月份有销项税额应该怎么申报呀7月份没抵扣完的税额需要单独转为留底税额吗,怎么转
会计学堂 金牌辅导老师
于2018-09-05 16:35 发布 801次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-05 16:38
你好!是的。申报表上会自动给你抵减的。
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同学 你好 很高兴为你解答 仅供参考 希望对你有帮助
借:应交税费 -应交增值税(销项税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税)
应交税费-未交增值税(销项税-进项税>0)
2023-01-06 01:13:18

(30197-4394)/0.16 含税价 (20446+11121.17-13663)/0.16 含税价
2019-03-26 17:27:17

借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2024-04-22 09:40:12

你好,这个看你平时增值税是怎么结转的?
2022-01-10 16:37:13

同学,你好
不要紧的
2021-02-28 14:16:19
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2018-09-05 16:44
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