老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

公司要拿账给代理记账公司做,她们要的资料是一下这些:明细账,总账,科目余额表,财务报表,以前做的凭证,现金和银行存款日记档,营业执照副本复印件 拿这些给她们是从记账软件里打印纸质的给她们吗?
答: 是的,从系统内打印出来是正确的就可以
老师,我们是代理记账公司,如果上家公司不提供我们科目余额表等其他材料,只能提供给我们财务报表,我们应该怎么录期初数?
答: 你好 财务报表的期末数就是期初数,不过还需要有明细账,因为需要录入明细科目的期初数据。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我刚从代理记账公司接回来的账,四月份建账,现在有三月份的科目余额表那么我新建账套的期初设置,这里的那一列要填在期初设置的哪一列呢
答: 就是期末余额的借方贷方那个
老师,我们公司之前的帐是代理记账公司做的,但是有点乱,我这边现在从7月开始做账,除了银行,其他可以不根据他给的科目余额表的数据填初始数据么,意思就是其他初始数据不填,可以这么操作么?
公司一直是代理记账公司做账,公司没做账,这个月想开始做内账,是不是根据代理记账公司上月的科目余额表来填期初数据,还是怎么开始??
你提供三年的全年最末级的科目余额表和营业执照就可以, 老师我们公司要出审计报告报表,他们要全年最末级的科目余额表,这个是什么啊
之前的会计账务是代理记账公司做的,现在我们自己收回来做,我这边想自己建账,需要什么资料,代账公司有导给我科目余额表和明细表,那也就是代账公司以前做的账是没有办法看到的?只能翻看凭证吗?

