公司上个月买了一个冰箱给员工用,把进项税认证抵扣了,做的分录是借:管理费用-福利费990.52,进项税额158.48,贷:银行存款1149这个月知道福利费进项税不能抵扣,转出的分录怎么做呢?
吴玲
于2018-09-04 15:41 发布 1458次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好 借;管理费用—— 福利费 贷;应交税费(进项税额转出)158.48
2018-09-04 15:42:16

同学,你好
嗯嗯,是的
2023-11-03 11:59:13

您好,关键在于题目问的是销项税额,所以不用考虑进项税
2021-04-17 10:11:41

你好
你是小规模的吗
还是简易计税
2020-11-29 17:04:44

你好!可以不认证。但问题就像你说的那样,会造成滞留票信息,今后国税局万一调查起来很麻烦。建议最好也一并认证掉,不抵扣税款即可。你的第二个分录是可以的。
2016-02-20 15:00:23
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