老师收到出口退税,挂其他应收分录,完整分录是什么 问
借,其他应收款、出口退税, 贷,应交税费,应交增值税、出口退税。 借,银行存款, 贷,其他应收款、出口退税 答
老师,我们老板有个建筑公司是在事务所代账的,我做 问
有风险:个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系,税务稽查会牵连你; 对你影响:补个税、配合调查、影响征信 / 贷款; 拒绝借口:“税务系统会预警两处工资,需合并补税,还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信,没法提供建筑公司考勤合同,怕被稽查添麻烦”。 答
老师好,请问我退款给对方公司后,我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款,转错,需要退回怎么做账 问
您好,这种一正一负的,不需要做账 答
发票开了6600,现在对方要求退180,那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方,发票红冲,再重新开具6420, 答

6月有8万元收入,税额12800元,但没有开具发票,根据客户的需求,9月份给对方开具发票价税合计92800元,如何做账务处理
答: 第一,6月即应开具发票。第二、分录没有什么区别。 借:银行存款或者应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
开具增值税普通发票一张 价款3000,税款90,价税合计为3090,如何账务处理
答: 借;应收账款等科目3090 贷;主营业务收入3000 应交税费-应交增值税90
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司员工自己买电脑作办公用,公司报销一半,开发票开的是个人的,价税合计13000 应该怎么账务处理?以后电脑作为奖励给员工了
答: 你好,计入管理费用等——福利费 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬)——福利费 借:应付职工薪酬)——福利费 贷:库存现金或银行存款





粤公网安备 44030502000945号



梅林贵人 追问
2018-09-04 10:34
岳老师 解答
2018-09-04 10:35
梅林贵人 追问
2018-09-04 10:36
梅林贵人 追问
2018-09-04 10:37
岳老师 解答
2018-09-05 09:59