老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

申报填表时,只看开票这个截图上面的实际销售金额和实际销售税额就可以了?
答: 你好,是的,看汇总表的数据就行
公司是小规模,去年9月29号开了一张272874的发票,然后11月1号把这张发票冲了,然后在金税盘看了一下数据,2018年7月:实际销售金额19320.38,实际销项税额579.62;2018年8月实际销售金额:53203.88,实际销项税额1596.12;2018年9月实际销售金额307935.94,实际销项税额9238.06;2018年10月实际销售金额0,实际销项税额0;2018年11月实际销售金额-253275.73,实际销项税额-7598.27;2018年12月实际销售金额16990.29,实际销项税额509.71国税网申报的时候2018年7月-9月申报增值税11413.81,2018年10月-12月是0,该不该退税?退的话得退多少,列一下式子
答: 579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨询专管员可不可以退还是留抵以后,你的增值税申报表上也会有这个留抵的税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一个小规模纳税人, 10月到12月金税盘里实际销售金额为83792.23元,实际销项税额2513.77元,在申报的时候是申报83792.33还是把实际金额和税额加起来申报?还是申报86306
答: 你好,申报填数据时要分开填。销售填83792.23 元。

