送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-08-28 10:37

一、借:管理费用——办公费  负数 
借:应交税费——应交增值税(减免税费)  正数

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-28 10:44

与销项税抵扣时怎么做分录 
借:应交税费——应交增值税(减免税费)

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-28 10:47

贷:应交税费--应交增值税--销项税 
要不要做这笔分录

江老师 解答

2018-08-28 10:47

一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 
贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 
二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 
贷:应交税费——未交增值税 
三、交税时 
借:应交税费——未交增值税 
贷:银行存款(或库存现金)

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相关问题讨论
一、借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数
2018-08-28 10:37:41
您好 购入金税盘和缴纳维护费 税盘跟维护费都可以全额抵扣 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税费 借方红字 借:管理费用-办公费 借蓝字
2020-04-12 15:27:57
支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
2020-08-04 18:06:54
借:管理费用 贷:现金,借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
2019-04-10 22:29:58
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,480,贷;现金或者银行存款,480,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,480,借:管理费用-服务费,负数480。
2018-10-13 16:26:04
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