最近公司进了一笔账,老板的一个朋友在公司代交社保,把一年的保险费转到了我公司的账上。但是这笔费用是从另一家公司的账上转过来的,老板的朋友说这笔钱是另一家公司欠他的尾款,他自己的公司已经注销了,所以叫他们把尾款打到了我们公司账上,用来抵他的社保费。老板的朋友打过来的这笔费用的账务处理应该怎么样做?
心仪
于2018-08-27 17:24 发布 997次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-27 17:26
你好,如果能取得实际汇款公司出具的证明,该笔款项是替你老板朋友付的款,可以充抵保险费欠款
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你好,如果能取得实际汇款公司出具的证明,该笔款项是替你老板朋友付的款,可以充抵保险费欠款
2018-08-27 17:26:48

你好 借银行存款贷营业外收入
2020-04-13 15:37:24

借银行存款贷营业外收入
2019-11-06 13:14:37

先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款, 收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,
2020-02-05 22:45:25

您好,同学!
1.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
2.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
3.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
2019-12-18 13:49:09
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何老师 解答
2018-08-27 17:27