老师一般纳税人企业注销需要哪些手续,企业的库存 问
同学你好 是一般注销对吗 答
我单位临时雇用人员,就几天,2个人一共3000元,不交社 问
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷;银行存款 答
VL00kup跨表匹配数据出错,是什么原因 问
同学,你好 比如:数据格式不一致、绝对引用未锁定、匹配模式设置错误等等 答
老师,咨询一下财务费用手续费发票,2025年计提了3万 问
可以的,可以那样处理的 答
郭老师,这两个表怎么填啊,资产只有账户里的钱,收不 问
应收账款第一列填写你应收账款收不回来的金额就可以了 答

老师好,请问酒店住宿行业,平台收客户100元,给客户开票100元。扣除管理费和税金给我公司打款90元,我公司怎么做会计分录。谢谢
答: 您好,酒店住宿行业在这种情况下的会计分录如下:假设不考虑增值税的情况下,根据平台收款金额确认收入, 借:应收账款 —— 平台 100 贷:主营业务收入 100 平台扣除管理费和税金后给公司打款 90 元,说明扣除的 10 元是平台收取的费用等,一般作为销售费用处理。 借:银行存款 90 销售费用 10 贷:应收账款 —— 平台 100
别人借用公司资质后,现在我们把收到的款,扣除税金和管理费付给他。这个会计分录怎么做?是做电梯这块的
答: 你好, 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,月底,加计扣除的税金怎么做会计分录
答: 加计抵减?月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入








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痴货 追问
2018-08-27 10:25
何老师 解答
2018-08-27 10:32