老师你好,如下图固定资产。2023.12月买的,2024年的 问
税收折旧写3248.68,就是当年计提的折旧 答
老师,请教下,我们总部有研发,然后总公司把这项技术 问
总公司做其他业务收入 答
老师 根据我们的报关单和形式发票还有供应商的合 问
你好,委托加工合同这个属于 答
老师,我们销售低值易耗品,已做分录如下,借贷不平,请 问
销售的时候借主营业务成本 贷摊销464.6 借摊销 贷在用464.6×2 答
老师,统计社会统筹金时包不包含单位为职工缴纳的 问
不包含单位为职工缴纳的住房公积金 答

老师好!请问有一笔老板垫资的商品运费,上个月我做了:借销售费用,贷其他应付款。这个月,老板说这笔费用不用报销了。这个分录怎么做?谢谢老师了。
答: 你好,那就 借 其他应付款 贷 营业外收入
老师,请问这个分录怎么冲减:借:销售费用-奖金100,贷:短期薪酬奖金100,然后借短期薪酬奖金:100,贷其他应付款100,要反方向冲减短期薪酬奖金余额就不对了,请问跨年的要怎么出来?
答: 您好,用以前年度损益调整科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
三月员工有部分未交社保 走的 借:销售费用 贷:其他应付款。 四月给补交上了需要走什么分录呢。
答: 你上面的分录是什么意思的











粤公网安备 44030502000945号


