- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-25 11:17
一、借:原材料(或库存商品) 负数
贷:应付账款 负数
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
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2018-08-25 11:17:54

做原来成本负数的分录
报表,二,进项转出。
2022-08-04 09:46:38

同学你好
借主营业务成本负数
借营业外支出
贷进项转出
2022-08-04 09:45:05

您好,转出分录,借;主营业务成本,负数,贷:应交税费-应交增值税-进项转出,正数,应付账款等科目,负数。
2018-08-02 20:36:30

你可以借管理费用,然后贷应交税费,应交增值税进项税额转出。然后这个管理费用到汇算清缴的时候把它调增。
2022-03-08 11:43:18
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四毛呀 追问
2018-08-25 11:26
江老师 解答
2018-08-25 11:32