业务背景:建账之前,公司预收了客户3.32万,当时建账的时候做到应收账款科目了,当时是借:应收,贷:长期待摊-以前年度没数据,后来6月份的时候,客户要求退回预订金3200,在做6月内账时,分录是借:应付,贷:现金,这样对吗?

糊涂
于2018-08-23 13:39 发布 759次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
这样做是 可以的了呢
2018-08-23 13:41:00
那是硬平账了吧,多写了科目
2019-07-14 10:43:44
你好,是可以做这个调整分录的
2018-04-17 17:13:48
学员您好,其实都收到了 那这个钱是收到哪里去了呢
2020-08-04 10:29:32
借应付贷应收
2019-01-11 14:54:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


