- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
你好!
是的,你做的很对。
2018-08-21 21:28:43
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
借管理费用养老、
管理费用失业
管理费用医疗
借,管理费用社保负数。
2024-06-06 10:14:14
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
一、借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费
二、借:应付职工薪酬——社保费
贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2022-11-03 15:29:40
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