送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-21 16:19

你好,没有认证,应当是做不含税部分,认证了才是做进项税额部分啊

且行且珍惜 追问

2018-08-21 17:58

您说的对,可是去年会计没有认证就做了分录,还是当做已经认证做的分录,我认证后该怎么调整

邹老师 解答

2018-08-21 17:59

你好,你这个4000就是税额,还是发票 的价税合计金额?

且行且珍惜 追问

2018-08-21 21:44

邹老师 解答

2018-08-21 22:34

你好,之前已经做了进项税额分录,认证后就不需要再做税款分录的

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您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
你,收到销项负数发票是这样处理 借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 而不是进项税额转出
2018-10-26 17:38:13
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
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