老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

老师,我们老板名下有几家公司,但公司之间是没有占股关系的独立核算企业,老板叫编制一个合并报表,把各公司之间因为互相借款发生的其他应收应付都抵消掉。想问的问题是没有实际占股关系的公司,在合并报表里面能直接抵消的是吗?比如A公司其他应付账款里有10万是B公司的,B公司其他应付款里面有15万是A公司的,这种情况下能直接对冲吗,A公司的10万能直接对冲B公司的10万吗
答: 你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
#问题#有一个公司其他应收帐款也挂,应付账款也挂,是付房租的,我现在想改成其他应付款来核算,请问要怎么处理
答: 你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司想注销,但账上还有几千万得其他应付款,账务要怎样处理才能注销?
答: 你好,你需要用资金偿还,或者无法偿还的转为营业外收入核算










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