发票的金额跟银行进账对不上,他们是把发票一个月的开好出来,几十张发票在一起,免税与不免税的分开给我的,我在做账的时候按照银行与现金收入来确认他们的收入的,那么最后来只剩下发票了,在对发票处理的时候怎么做会计分录呢,还没想明白

安妮
于2018-08-20 14:06 发布 960次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-08-20 14:17
你好!发票的金额跟银行进账对不上差额可以做应收账款处理,但是要分清客户
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你好!发票的金额跟银行进账对不上差额可以做应收账款处理,但是要分清客户
2018-08-20 14:17:10
您好,若涉及损益类科目,您上月通过其他应收款挂账,本月收款冲回其他应收款。若不涉及损益类科目,直接在收到时做账。
2020-06-02 08:41:05
你好!应该是在应付职工薪酬科目下核算计算个人所得税。
2015-10-31 22:35:08
外账的话,不考虑对方返还的现金。直接按发票价格入账就好了。借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2015-10-10 16:32:25
您好,借:借:消耗性生物资产—树苗
贷:银行存款 / 库存现金
借:现金 贷:其他业务收入 应交税费 借:其他业务成本 贷:消耗性生物资产—树苗
2019-04-22 14:52:21
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