老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师,请问,分公司需要申报印花税年报么? 问
有印花税的业务就要交的 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份 问
可以的,可以这么做的 答

企业开办费用中的招待费,汇算清缴时需要调整吗/
答: 需要做纳税调整的。 《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)规定,企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。
2016新开办的企业,只有部分开办费(无招待费)在2016年年终汇算清缴时该如何处理
答: 您好!如果没有要调整的部分,可以全额扣除
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
管理费用开办费怎么办?要填不?企业所得税汇算清缴表咋填表里没有,把开办费中的招待费加入本来的招待费吗?
答: 开办期间的招待费按实际发生额的60%计入开办费不用调整









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