老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
老师,公司减资之后没有钱返还给股东了,然后公司也 问
是的,都已经注销了,欠股东的就不还了 答
请问一下老师,这3种结转方式有什么不一样的,做内部 问
同学你好, 按收入比例 就是说 假如本期收入=100 按照80%作为销售成本 因此。 营业成本就=100*80%=80 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

工资可以不计提,发了才计入成本吗,也就是第一个月不计提,第二个月后每月发一次,也就少计一个月工资成本呀。这样处理可以吗,十个人的小公司。
答: 你好,一般情况下,当月应发的工资当月计提,不管什么时候发,都要当月计提的。
老师问下现在发现2019年12月工资多计提了,成本少计提了怎么办?
答: 你好,补计提就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好!公司都是跨月计提工资,前任会计以实发工资,和实缴工资直接入成本,而我接手的时候,交七月份社保,代扣6月工资个人部分,如何帐务处理?
答: 你好,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款






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小红 追问
2018-08-19 14:06
徐阿富老师 解答
2018-08-19 14:13
小红 追问
2018-08-19 21:54
徐阿富老师 解答
2018-08-19 21:56