- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-16 10:05
您好,借:主营业务成本或者库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款,负数。
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同学你好
红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37

借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-27 13:55:32

之前全额做了费用
抵扣了所得税的吗
2020-06-22 14:15:58

你好,单位 的汇算清缴已经完成了么?
2020-05-03 09:21:36

你好
要做处理的
一正一负,两张凭证!
2020-01-03 08:49:54
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2018-08-16 10:33
王雁鸣老师 解答
2018-08-16 10:43