- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-08-15 22:41
您好,下个月开票的时候,先红冲无票收入,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。再按开具发票做账,借;应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
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您好,下个月开票的时候,先红冲无票收入,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。再按开具发票做账,借;应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2018-08-15 22:41:42

你好,去税务局更正申报
2019-05-14 17:46:25

您好
可以按您说的这样操作
2019-09-26 08:18:25

我是新手刚接了亲戚的一家小规模纳税人企业,开业在2011年11月,到现在都两年了,所有账都没做,税务局申报都是零,企业所得税连资产负债表都报0,现在拿一堆发票叫做账请问高手们这该如何做.以前有收入都不开发票,到现在还没领发票,现在以前做的业务客户要发票想领发票所以才叫我来做账.拜托了这怎么做才行???
2017-05-26 14:57:11

你好 就是填写附表二进转出
2020-02-14 18:13:52
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