建筑业收到项目跨区经营预交税款完税凭证怎么做账?要先做计提,再做借应交税费,贷应付账款-项目吗?之前老会计一直没有做计提会不会出现负数?
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于2018-08-14 11:52 发布 1402次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 借;应交税费——某某税款 贷;银行存款
没有取得收入之前,只需要做这个分录的,体现的就是预交,取得收入在计提
没有计提之前是体现在应交税费负数的
2018-08-14 11:54:20

借应付账款其他贷,应付账款分包。
2021-11-18 11:32:06

销售做,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,结转成本做借主营业务成本,贷库存商品,
2020-11-16 09:58:41

你好,税账相当于你们公司自己业务做相关税费
2018-03-22 10:15:30

借:应付账款-张三, 贷:应交税费-各种税费,这样对吗 内帐可以
2017-01-11 09:20:03
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