小规模纳税人。去年收到房屋租金,单位开具了发票给对方,当时做的分录:借:银行存款,贷:其他业务收入现在发现错了,应该做:借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税问题在我把其他业务收入的金额做成了含税的总的租金金额,把增值税没有单独列明做出来请问我更正后应该如何调整?需要进行17年的年报更正申报吗?或者在当期进行以前年度损益调整?我该如何操作呢?谢谢!
超越平凡
于2018-08-13 15:59 发布 858次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-08-13 16:16
你好!开发票当初税金没有缴纳吗?
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你好!开发票当初税金没有缴纳吗?
2018-08-13 16:16:41

你好,。没有发票,做以前年度损益调整也是可以的,都不能税前列支了
2018-12-14 10:18:30

你好,学员,可以用未分配利润科目代替
2022-02-23 08:03:20

你好,之前的问题具体是?
2021-07-20 11:37:52

您好
可以直接用利润分配——未分配利润科目
2019-06-03 11:30:32
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