可是计提工资时,是计入了其他应付款里,现在要冲账,我应该是 借:其它应付款 贷:营业外收吗工资是正常计提的,但发放时这罚款又挂了其他应付款,现在要把这笔业务给销账
香香
于2018-08-09 18:38 发布 1644次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-08-09 18:52
你好!可以计入营业外收入
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你好!可以计入营业外收入
2018-08-09 18:52:43

除了社保和五险一金都应该是缴纳个税后扣除吧
2016-09-28 15:07:45

您好,冲平的时候,借;其他应收款(扣垫付社保及个人所得税),借:管理费用-工资,社保等科目,负数。
2018-10-22 19:52:56

我看老会计是这样做的,我直接是借应付工资,代现金了,
2020-01-02 16:17:33

所得税按照多少税点
计算
2018-12-05 19:24:06
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