建筑行业一般纳税人分公司交管理费用给总公司,没 问
是不是我在企业所得税年度清缴时要调增 答
每月工资3万,年合计36万,具体怎么发放比较合适?社保 问
您好首先社保基数缴纳是按照实际工资缴纳,如果工资低于最低基数按照最低基数, 答
老师我家2021年跟2022年净利润是正数,2023-2025年 问
盈余公积补计提 2021-2022 年净利润为正,需补提 10% 法定盈余公积(累计达注册资本 50% 可停提),正确分录: 借:利润分配 — 提取法定盈余公积 贷:盈余公积 — 法定盈余公积 结转: 借:利润分配 — 未分配利润 贷:利润分配 — 提取法定盈余公积 计提后盈余公积贷方有余额,你写的分录有误。 分录做账时间 补提分录可以做在 2025 年结转损益之前,需标注 “补提 2021/2022 年盈余公积”,不影响 2025 年当期损益 答
公司股东前期垫付了好多货款,这部分债权可以转为 问
得有银行回单,有回单可以 没有银行回单不好做 答
老师,麻烦看一下,这个社保医保,缴纳的,23年1月-9月,都 问
就是那样做的,没毛病哈 答

经营租赁。房租未付,有合同。发票未收到,分摊分录? 借:预付账款-租赁 贷:应付账款 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧?分录是否正确?
答: 累计折旧是固定资产对应的科目,你摊销时,应该是,借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-租赁
老师好,收到以前已经付款的发票,借:管理费用,贷,为什么不是预付账款,而是应付账款
答: 你好,你之前付款的时候,是通过应付账款科目核算吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,“用应付账款”科目代替“预付账款”,为什么管理费用增加是计入贷方,为什么答案会在借方呢,谢谢。
答: 你好 管理费用增加是在贷方









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陌上花开 追问
2018-08-09 10:03
辜老师 解答
2018-08-09 10:11