5.1之前给对方开的11%普票990000现在对方要求退回冲红让给开17%的票这个业务再填写申报表的时候怎么处理啊其中红字11%的价-891891.89税-98108.11;蓝字17%价846153.85税143846.15.还有剩余6%的税差我们还能在认证进项抵扣吗?这个业务怎么处理啊!
西江月
于2018-08-08 14:10 发布 613次浏览
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你好,你是辅导期的吗
2019-10-08 10:52:20

您是指应该填入本期认证相符且本期申报抵扣的数据填入了前期认证相符且本期申报抵扣栏里面对吗?
2017-11-28 16:40:15

你好,是的,一样操作的,计算抵扣。
2019-11-21 16:43:01

你好,可以抵扣,当期没有销项税额,结转以后月份抵扣就是了
2019-08-08 09:34:54

您好
请问什么原因需要进项转出
2019-05-17 13:52:55
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