最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
老师,请教一下,员工每月发工资,不申报个税,次年做汇 问
您好,没有申报工资,不需要汇算清缴 答
老师:现在工资个税怎么计算的,如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后,再*3%计算个税 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,1、我公司员工汇入我公司的款打错了,公司退 问
借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的, 借银行存款,贷预收账款5万, 借预收账款5万,贷银行存款。 答

老师 我把用友账套转到快账里 截止6月份 录入期初数的时候 有发生额没有余额的其他应收款下借款需要录入发生额吗
答: 你好,没有余额的往来科目不需要录入发生额(损益类科目需要累计发生额)
老师,你好,金蝶账套的启用日期是5月份,但是一直没用,现在8月份,我启用,那我是把我截止到5月份科目余额录入初始化,还是截止到7月份的余额录入初始化?
答: 这个是截止2020年4月30日的科目余额进行初始化,至于没有账务处理可以直接过账。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
就是在建金蝶的账套,录入期初数据,除了成本类跟损益类的期末无余额,无需录入期初数据,但是需要录入累计发生借贷方数据;那其他像应收应付,固定资产原材料那些,除了有期末余额的要录入期初数据,那累计发生借贷方数据也要录入吗?
答: 这些可以不录入,只要你把建账的期初数录合适就可以了!
老师,建账的期初余额的录入,假如8月1日是建账日期,那么这时候没有现金没有银行存款,就不需要录入期初,等到下个月有存款的时候,就借银存货现金,贷其他应付款或实收资本是吗?
老师,我金蝶建账8月份的账套,根据7月份科目余额填数。初始数据录入那里的累计借方/贷方是看余额表的本年累计发生额吗?期初余额看7月余额表的期末吗?
你好,老师。给的是1月到4月的期初 和本期借贷双方的发生额 还有期末余额。怎么建账啊????是只需要把上期的期末余额录入到本期的期初就行了吧?那其他金额呢?是干什么用的?发生额给我录到哪 ?


魔女の条件 追问
2018-08-08 12:20
魔女の条件 追问
2018-08-08 12:21
老江老师 解答
2018-08-08 12:23
魔女の条件 追问
2018-08-08 12:25
魔女の条件 追问
2018-08-08 12:26
老江老师 解答
2018-08-08 12:31