老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师,您好,我想问一下我新建账套时,把老账套上科目余额本年累计数跟期末余额录进新账套去了,但最后试算平衡表上的期初数合计跟我老账套的期末合计数不一样呢
答: 按照最后一期科目余额表的金额录入,本期期初金额
公司是去年2022年10月成立的,之前的会计做账做到2023年6月,7月开始由我做,我新建账套后,①期初余额按照2023年6月的期末余额填写,是吗?②本年累计借(贷)方是按照科目余额表从2022年10月-2023年6月的累计借(贷)方发生额填写还是科目余额表从2023年1-6月累计借(贷)方发生额填写?
答: 1.你从几月份开始建账呢 你做账的第一个所属期是哪个月
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我金蝶建账8月份的账套,根据7月份科目余额填数。初始数据录入那里的累计借方/贷方是看余额表的本年累计发生额吗?期初余额看7月余额表的期末吗?
答: 你好; 你们要录入期末数据 和累计金额的
请问4月份从代帐拿回来账,准备重新建账,现拿到了3月份的科目余额表,新建帐套录入初始数据的时候,1、期初余额是填3月份的期末余额?还是填去年的期末余额(年初余额)?2、本年累计借、贷方的金额要填吗?
老师好!请问6月重新建账以5月的科目余额表为依据录入数据,上午请教了学堂的老师说按本年累计发生额借方与贷方、期末余额这三项数据填,可是结果显示试算不平衡,应该以哪几项金额为准录入呢?


陈柳竹 追问
2022-11-03 17:25
陈柳竹 追问
2022-11-03 17:30
meizi老师 解答
2022-11-03 17:48